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罗定市罗平镇人民政府2017年部门决算
来源: 罗定市罗平镇党政办 发布时间: 2018-09-06 09:41:30

附件2

 

 

 

罗定市罗平镇人民政府

2017年预算单位部门决算

 

      

 

第一部分   罗定市罗平镇人民政府概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  罗定市罗平镇人民政府2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  罗定市罗平镇人民政府2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  罗定市罗平镇人民政府2017年概况

(一)部门主要职责

部门机构设置、职能

1)宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策、贯彻落实上级党委、政府各个时期、各项工作的指示、政策和工作作部署;

2)因地制宜编制本镇国民经济和社会发展规划,明确发展目标,选准发展路子;

3)按“三个代表”要求,切实加强党的建设,抓好党员、干部队伍培养发展和教育管理,增强党的凝聚力、号召力和战斗力,为两个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证;

4)坚持经济建设为中心,合理开发和利用资源,大力发展“三高”农业和镇(街道)办企业、村办和个体私营企业三级企业,发展壮大集体经济和家庭经济,加快奔康致富和现代化建设步伐;

5)深化农村体制改革,扩大对外开放,加快建立农村社会主义市场经济体制;

6)加强社会主义精神文明建设,提高人民群众的现代文明素质,促进文化、教育、科技、卫生、体育、人口、环境等社会各项建设快速、健康、协调发展;

7)加强社会主义民主与法制建设,强化社会治安综合治理,维护安定团结的政治局面,确保一方平安,为城乡发展经济创造良好环境;

8)加快交通、能源、通讯等基础设施建设,创造良好的投资环境和生产、生活环境;

9)完成上级下达的各项工作任务。

二、本部门内设机构、人员构成情况:

镇党委、政府设5个内设机构:党政办公室、宜居办公室、农业经济办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心。

1、罗办发〔201123号关于印发《罗平镇党政机关主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知罗平镇党政机关行政编制51名,后勤服务人员数5名。我镇机关实有行政编制44人,后勤服务人员5人。

2、罗机编[2011]11号关于印发罗定市罗平镇所属事业单位机构设置、主要职责和人员编制规定的通知罗定市罗平镇所属的农村土地流转服务中心、农村劳动力服务中心、农业发展服务中心均为财政全额拨款的公益一类事业单位,共核定事业编制29名。我镇实有人数22人。

以上两项共核定编制85名,我镇实有人数71人。

3、市直部门有三个派驻单位在我单位,人数为12人;维稳协会2人。

4、退休人员26人。

 

(二)部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

 

第二部分   罗定市罗平镇人民政府2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

970.42 

一、一般公共服务支出

14

732.52 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

67.5 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、社会保障和就业支出

18

137.99 

六、其他收入

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

19

2 

 ……

7

 

七、文化体育与传媒支出

20

30.41 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

970.42 

本年支出合计

22

 970.42

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

970.42 

总计

26

 970.42

           

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

970.42

970.42

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

732.52

732.52

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

732.52

732.52

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

732.52

732.52

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

67.50

67.50

 

 

 

 

 

20402

公安

35.00

35.00

 

 

 

 

 

2040299

  其他公安支出

35.00

35.00

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

32.50

32.50

 

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

32.50

32.50

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

30.41

30.41

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

30.41

30.41

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

30.41

30.41

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

137.99

137.99

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

137.99

137.99

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

103.06

103.06

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

34.93

34.93

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

2

2

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

2

2

 

 

 

 

 

                   

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

970.42 

872.51 

97.91 

 

 

 

201

一般公共服务支出

732.52

732.52

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

732.52

732.52

 

 

 

 

2010301

行政运行

732.52

732.52

 

 

 

 

204

公共安全支出

67.50

 

67.5

 

 

 

20402

公安

35.00

 

35 

 

 

 

2040299

  其他公安支出

35.00

 

35 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

32.50

 

32.5 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

32.50

 

32.5

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

30.41

 

30.41

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

30.41

 

30.41

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

30.41

 

30.41

 

 

 

208

社会保障和就业支出

137.99

137.99

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

137.99

137.99

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

103.06

103.06

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

34.93

34.93 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

2

2 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

2

2

 

 

 

 

                 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

970.42 

一、一般公共服务支出

15

732.52 

732.52 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

67.5 

67.5 

 

 

5

 

五、社会保障和就业支出

19

 137.99

137.99 

 

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

20

2 

 2

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

21

30.41 

30.41 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

970.42 

本年支出合计

23

970.42 

970.42 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

970.42 

总计

28

970.42 

 970.42

 

               

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

单位:万元

  

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

合计

970.42 

872.51 

97.91 

201

一般公共服务支出

732.52

732.52

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

732.52

732.52

 

2010301

行政运行

732.52

732.52

 

204

公共安全支出

67.50

 

67.5

20402

公安

35.00

 

35 

2040299

  其他公安支出

35.00

 

35 

20499

其他公共安全支出

32.50

 

32.5 

2049901

  其他公共安全支出

32.50

 

32.5

207

文化体育与传媒支出

30.41

 

30.41

20799

其他文化体育与传媒支出

30.41

 

30.41

2079999

  其他文化体育与传媒支出

30.41

 

30.41

208

社会保障和就业支出

137.99

137.99

 

20805

行政事业单位离退休

137.99

137.99

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

103.06

103.06

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

34.93

34.93 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2

2

 

21011

行政事业单位医疗★

2

2 

 

2101101

  行政单位医疗★

2

2

 

           

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

482.21 

302

商品和服务支出

193.23 

30101

  基本工资

198.09 

30201

  办公费

65.23 

30102

  津贴补贴

153.64 

30202

  印刷费

6.2 

30103

  奖金

91.92 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

34.93 

30204

  手续费

0.2 

30106

  伙食补助费

3.63 

30205

  水费

15.3 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

28.32 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

3.82 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

197.09 

30211

  差旅费

1.18 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30302

  退休费

103.06 

30213

  维修()

11.71 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

19.27 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

29.29 

30216

  培训费

2.25 

30306

  救济费

1.98 

30217

  公务接待费

17.49 

30307

  医疗费

2 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

20.65 

30311

  住房公积金

39.76 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

12.04 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

8.84 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.71 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

679.28 

公用经费合计193.23

                             

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 26.33

 0

 8.84

 0

 8.84

 17.49

 26.33

 0

 8.84

 0

 8.84

 17.49

                                         

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

212

城乡社区支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分   罗定市罗平镇人民政府2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

罗定市罗平镇人民政府2017年度总收入970.42万元,其中本年收入970.42万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入970.42万元,比上年决算数增加129.11万元,增长15.3 %。主要变动情况:一是在职、退休人员变动,二是工资、津贴补贴变动。

2.上级补助收入0万元,如较上年增减额为0

3.事业收入0万元如较上年增减额为0

4.经营收入0万元,如较上年增减额为0

5.其他收入0万元,如较上年增减额为0

(二)年度支出总体情况

罗定市罗平镇人民政府2017年度总支出970.42万元,其中本年支出970.42万元。具体情况如下:

1.基本支出872.51万元,比上年决算数增加31.2万元,增长3.7%,主要变动情况一是在职、退休人员变动,二是工资、津贴补贴变动。

2.项目支出97.91万元,比上年决算数增加97.91万元,增长100%,主要变动情况是增加公共安全支出和文化体育传媒支出

3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平

4.经营支出0万元,与上年决算数持平

5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

罗定市罗平镇人民政府2017年度财政拨款收入合计970.42万元。其中:一般公共预算财政拨款收入970.42万元,比上年决算数增加129.11万元,增长15.3 %。主要变动情况:一是在职、退休人员变动,二是工资、津贴补贴变动。

(二)2017年度财政拨款支出说明

罗定市罗平镇人民政府2017年度财政拨款支出合计 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出970.42万元,比上年决算数增加129.11万元,增长15.3 %。主要变动情况:一是在职、退休人员变动,二是工资、津贴补贴变动。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年决算数持平

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗定市罗平镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.33万元,完成预算26.33万元的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.84万元,完成预算8.84万元的100%;公务接待费支出决算为17.49万元,完成预算17.49万元的100%

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.84万元,占33.6%;公务接待费支出17.49万元,占66.4%。具体情况如下:

1.           因公出国(境)费支出0万元。

2.           公务用车购置及运行维护费支出8.84万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出8.84万元,2017单位公务用车保有量为5辆,主要用于公务

3.公务接待费支出17.49万元,主要用于上级单位的检查、指导,相关单位之间工作交流,综治、信访、维稳等方面的接待2017年,单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待312次,接待人数共2902人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出193.23万元,比上年减少87.77万元,降低31.2%。主要增减变动情况是厉行节约,减少不必要的开支。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5主要用于机要通信、应急工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年度我部门一般公共预算项目支出,没有开展绩效自评

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。