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罗定市附城街中心小学2018年部门预算公开

发布时间 : 2018-02-28 09:00 来源 : 罗定市教育局 浏览次数 : -字号:



 

 

2018

罗定市附城街中心小学部门预算

 

 

 

 

第一部分 罗定市附城街中心小学概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、 收支总体情况表

二、 收入总体情况表

三、 支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 部门预算基本支出预算表

十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  罗定市附城街中心小学概况

 

一、 主要职责

罗定市附城街中心小学主要的职能是为了教育辖区内的孩子。

 

    二、机构设置

()本部门无下属单位,部门预算为本级预算,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有罗定市附城街中心小学。

本部门纳入2018年度预算汇编范围的独立核算单位共1个。内设9个机构:中心校校本部、平西教学点、高峰教学点、星光尚雅教学点、康任教学点、同仁教学点、罗溪教学点、平湾教学点、丰盛教学点。本单位人员编制数233人,2018年预计实有在职233人,退休83人。

 

第二部分  2018年部门预算表

1

部门预算收支总体情况表

单位名称:罗定市附城街中心小学    

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

2682

一、基本支出

2682

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

 

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2682

本年支出合计

2682

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

2682

支出总计

2682

注:1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

       

 

 

 

 

2

部门预算收入总体情况表

单位名称:   罗定市附城街中心小学

单位:万元

收入

项目

2018年预算

一、财政拨款

2682

   一般公共预算拨款

2682

   基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

 

   教育收费

 

   其他财政收入拨款

 

三、其他资金

 

   事业收入

 

   事业单位经营收入

 

   其他收入

 

 

 

本年收入合计

2682

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支总额

 

 

 

收入总计

2682

 

3

部门预算支出总体情况表

单位名称:  罗定市附城街中心小学 

单位:万元

支出

项目

2018年预算

一、基本支出

2682

   工资福利支出

1777

   一般商品和服务支出

648

   对个人和家庭的补助

257

   其他资本性支出等

 

 

 

二、项目支出

 

   日常运转类项目

 

   政府购买服务类项目

 

   其他类项目

 

   科技研发类项目

 

   基本建设类项目

 

   补助企事业类项目

 

   信息化运维类项目

 

   专项业务类项目

 

   因公出国(境)类项目

 

   信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

本年支出合计

2682

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

支出总计

2682

 

 

  

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 罗定市附城街中心小学  

 

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算拨款

2682

一、一般公共预算拨款

2682

二、基金预算拨款

 

二、基金预算拨款

 

 

 

 

 

本年收入合计

2682

本年支出合计

2682

       

 

 

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:  罗定市附城街中心小学 

 

单位:万元

功能科目名称

2018年预算

小计

其中:基本支出

其中:项目支出

合计

2425

2425

 

[201]一般公共服务支出

 

 

 

  [20104]发展与改革事务

 

 

 

    [2010499]其他发展与改革事务支出

 

 

 

[205]教育支出

2425

2425

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6

 

6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称: 罗定市附城街中心小学

 

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济分类

2018年基本支出预算

 

合计

2682

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

1566

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

815

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

544

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金

42

  [50102]社会保障缴费

  [30112]其他社会保障缴费

165

  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金

 

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

648

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

439

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

30

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

 

  [50201]办公经费

  [30205]水费

7.2

  [50201]办公经费

  [30206]电费

22.5

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

13.4

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

 

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

7.2

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

 

  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

 

  [50201]办公经费

  [30229]福利费

 

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

 

  [50202]会议费

  [30215]会议费

 

  [50203]培训费

  [30216]培训费

32

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

 

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

30

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费

 

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

4.2

  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用

 

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

 

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

60

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

2.5

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

 

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

211

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

 

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

 

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

 

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

153

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

 

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

58

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

 

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

 

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

 

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

257

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

 

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

 

  [50905]离退休费

  [30301]离休费

 

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

257

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

 

  

 

7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:  罗定市附城街中心小学

 

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济分类

2018年项目支出预算

 

合计

0

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

 

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

 

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

 

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

 

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

 

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

 

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

 

  [50201]办公经费

  [30205]水费

 

  [50201]办公经费

  [30206]电费

 

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

 

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

 

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

 

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

 

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

 

  [50202]会议费

  [30215]会议费

 

  [50203]培训费

  [30216]培训费

 

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

 

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

 

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

 

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

 

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

 

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

 

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

 

  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购置

 

  [50303]公务用车购置

  [31013]公务用车购置

 

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

 

  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置

 

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

 

  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮

 

  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

 

[509]对事业单位经常性补助

[303]对个人和家庭的补助

 

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

 

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

 

       

 

 

 

  

 

8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:  罗定市附城街中心小学 

单位:万元

项目

2018年预算

行政经费

643.8

“三公”经费

4.2

其中:(一)因公出国(境)支出

 

     (二)公务用车购置及运行维护支出

 

          1.公务用车购置

 

          2.公务用车运行维护费

 

     (三)公务接待费支出

4.2

 

 

注:

   1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

   2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:罗定市附城街中心小学   

 

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

其中:项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

       

 

 

 

 

 

 

10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:罗定市附城街中心小学

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

罗定市XX

 

 

 

 

 

 

    工资福利性支出

 

 

 

 

 

 

    商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

    对个人和家庭补助

 

 

 

 

 

 

(下级单位1

2682

2682

2682

 

 

 

    工资福利性支出

1777

1777

1777

 

 

 

    商品和服务支出

648

648

648

 

 

 

    对个人和家庭补助

257

257

257

 

 

 

(下级单位2

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:罗定市附城街中心小学

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

1

2

3

4

5

6

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

罗定市XX

 

 

 

 

 

 

 

    (项目名称1

 

 

 

 

 

 

 

    (项目名称2

 

 

 

 

 

 

 

    (项目名称3

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

(下级单位1

    (项目名称1

 

 

 

 

 

 

 

    (项目名称2

 

 

 

 

 

 

 

    (项目名称3

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

(下级单位2

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况

罗定市附城街中心小学2018年财政拨款收预算2682万元。比上年增加523万元,增长24.22%,主要原因是学生人数增加,工资福利增加,所以收也相应增加。

支出预算2682万元,比上年增加523万元,增长24.22%,主要原因是学生人数增加,工资福利增加,所以支出也相应增加。

二、  “三公”经费安排情况说明

    2018本部门“三公”经费预算安排4.2万元,比上年增加2.2万元,增长110%,主要原因是按照财政拨款人数平均值200元计算。其中:公务接待费4.2万元,比上年增加2.2万元,增长110%,主要原因是按照财政拨款人数平均值200元计算。

三、机关运行经费安排情况

    2018年,本部门机关运行经费安排643.8万元,比上年增加60.8万元,增长10.39%,主要原因是学生人数增加所以支出也相应增加。其中:办公费439万元,印刷费30万元,邮电费13.4万元,差旅费7.2万元,会议费0万元,福利费0万元,日常维修费60万元,办公用房水电费29.7万元等。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排0万元。

国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门占有使用国有资产总体情况为:1977.45万元,分布构成情况为:房屋及构筑物957万元,通用设备626.92万元,专用设备78.29万元,图书档案114.71万元,家具、用具、装具及动植物 200.53万元,主要实物资产数据情况为:1020.45万元,资产变动情况为:比上年度增加162.53万元,增长8.96%

 

第四部分  名词解释

 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国()费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



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