
2017年罗定市金鸡镇人民政府部门预算
发布时间 :
2017年
罗定市金鸡镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 罗定市金鸡镇人民政府概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗定市金鸡镇人民政府概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻党和国家的路线方针政策,因地制宜编制本镇国民经济和社会发展规划,加强党的建设,为两个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证。
(二)是坚持以经济建设为中心、深化农村体制改革、加强社会主义精神文明建设加强社会主义民主和法制建设、加快交通能源通迅等基础设施建设。
(三)是完成上级下达的各项工作任务。
二、机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
本部门内设6大办:党政办、农业办公室、经济发展办、规划建设办、计划生育办公室、社会事务办;5个站所:农业服务站、水利水电管理站、计生服务所、林业站、文化站。人员构成情况:现行定编61人:其中公务员编制37人、工勤编制4人,事业编制20人;至2016年底,政府实有人数91人,其中:在职80人,离退休11人。纳入统发工资人数66人,其中:在职55人,离退休11人。
第二部分 2017年部门预算表
(说明:以下为表样,具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开,绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据,也应以空表公开,并备注说明,如表9)
|
表1 |
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|
部门预算收支总体情况表 |
|||
|
单位名称: 罗定市金鸡镇人民政府 |
单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
540 |
一、基本支出 |
540 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
|
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
540 |
本年支出合计 |
540 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
540 |
支出总计 |
540 |
|
注:1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 |
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|
表2 |
|
|
部门预算收入总体情况表 |
|
|
单位名称:罗定市金鸡镇人民政府 |
单位:万元 |
|
收入 |
|
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、财政拨款 |
540 |
|
一般公共预算拨款 |
540 |
|
基金预算拨款 |
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
教育收费 |
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
三、其他资金 |
|
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事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
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|
本年收入合计 |
540 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
540 |
|
表3 |
|
|
部门预算支出总体情况表 |
|
|
单位名称:罗定市金鸡镇人民政府 |
单位:万元 |
|
支出 |
|
|
项目 |
2017年预算 |
|
一、基本支出 |
540 |
|
工资福利支出 |
253 |
|
一般商品和服务支出 |
255 |
|
对个人和家庭的补助 |
32 |
|
其他资本性支出等 |
|
|
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|
|
二、项目支出 |
|
|
日常运转类项目 |
|
|
政府购买服务类项目 |
|
|
其他类项目 |
|
|
科技研发类项目 |
|
|
基本建设类项目 |
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
专项业务类项目 |
|
|
因公出国(境)类项目 |
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
540 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
支出总计 |
540 |
|
表4 |
||||
|
财政拨款收支总体情况表 |
||||
|
单位名称:罗定市金鸡镇人民政府 |
|
单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
540 |
一、一般公共预算拨款 |
540 |
|
|
二、基金预算拨款 |
|
二、基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
540 |
本年支出合计 |
540 |
|
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
|||
|
单位名称:罗定市金鸡镇人民政府 |
|
单位:万元 |
|
|
功能科目名称 |
2017年预算 |
||
|
小计 |
其中:基本支出 |
其中:项目支出 |
|
|
合计 |
540 |
540 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
540 |
540 |
|
|
[20104]发展与改革事务 |
|
|
|
|
[2010499]其他发展与改革事务支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
表6 |
|
|
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) |
||
|
单位名称: |
|
单位:万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2017年基本支出预算 |
|
|
合计 |
540 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
253 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
103 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
115 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
20 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
15 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
255 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
25 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
50 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
2 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
14 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
8 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
15 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
25 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
15 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
14 |
|
[50207]因公出国(境)费用 |
[30212]因公出国(境)费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
9 |
|
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
50 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
27 |
|
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
32 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
32 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
表7 |
|
|
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) |
||
|
单位名称:罗定市金鸡镇人民政府 |
|
单位:万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2017年项目支出预算 |
|
|
合计 |
540 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
253 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
255 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
25 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
50 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
2 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
14 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
8 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
15 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
25 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
15 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
14 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
9 |
|
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
50 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
27 |
|
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购置 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对事业单位经常性补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
32 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称: 罗定市金鸡镇人民政府 |
单位:万元 |
|
项目 |
2017年预算 |
|
行政经费 |
255 |
|
“三公”经费 |
23 |
|
其中:(一)因公出国(境)支出 |
|
|
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
9 |
|
1.公务用车购置 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
9 |
|
(三)公务接待费支出 |
14 |
|
|
|
|
注: |
|
|
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
|
表9 |
||||
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
单位名称:罗定市金鸡镇人民政府 |
|
单位:万元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
|||
|
小计 |
其中:基本支出 |
其中:项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2017年部门预算基本支出预算表 |
||||||
|
单位名称:罗定市金鸡镇人民政府 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
540 |
540 |
540 |
|
|
|
|
罗定市金鸡镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
工资福利性支出 |
253 |
253 |
253 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
255 |
255 |
255 |
|
|
|
|
对个人和家庭补助 |
32 |
32 |
32 |
|
|
|
|
(下级单位1) |
|
|
|
|
|
|
|
工资福利性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
|
(下级单位2) |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|||||||
|
单位名称:罗定市金鸡镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
合计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
罗定市金鸡镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(项目名称1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(项目名称2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(项目名称3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
(下级单位1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(项目名称1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(项目名称2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(项目名称3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
(下级单位2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2017年部门预算情况说明
(说明:在以下必须公开的基本说明基础上,可根据本部门情况加以细化说明)
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算540万元,比上年增加30万元,增长5.88%,主要原因是工资补贴提高,人员增加,特价上涨,社保保险收费提高等;支出预算540万元,比上年增加30万元,增长5.88%,主要原因是工资补贴提高,人员增加,机关养老保险收费提高等。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排23万元,比上年减少3.6万元,下降13.53%,主要原因是厉行节约,减少公务接待、公务用车支出。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费9万元,比上年减少3.1万元,下降25.62%;公务接待费9万元,比上年减少0.5万元,下降3.45%,主要原因是严格控制公务接待、公务用车支出。
三、机关运行经费安排情况
2017年,本部门机关运行经费安排255万元,比上年增增加2万元,增长0.79%,主要原因是人员增加、特价好涨。其中:办公费25万元,印刷费50万元,邮电费8万元,差旅费15万元,会议费1万元,福利费0元,日常维修费50万元,专用材料及一般设备购置费0万元,办公用房水电费14万元,办公用房取暖费0元,办公用房物业管理费0元,公务用车运行维护费9万元等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排0万元,
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:共有车辆4辆,全部是一般公务用车,与上年没有变化。
六、预算绩效信息公开情况
2017年,本部门根据上级文件及工作要求,预算覆盖了单位的所有部门。
第四部分 名词解释
|
1 全口径预算。根据预算法第5条,指将全部政府收支纳入预算,
并实行与其性质相适应的管理和监督,使政府预算做到体系完整、结构清晰、
权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、
国有资本经营预算、社会保险基金预算。 |
||||||||||
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2、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。 |
|
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3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
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4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
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5、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
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6、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
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7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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