
2016年罗定市畜牧兽医渔业局部门预算
发布时间 :
2016年
罗定市畜牧兽医渔业局
部门预算
目 录
第一部分 罗定市畜牧兽医渔业局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 罗定市畜牧兽医渔业局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家有关畜牧、兽医、饲料、渔业工作的方针政策和法律、法规、规章,研究拟订全市畜牧业、渔业生产的中长期发展计划,指导全市畜牧和渔业产业结构调整。
(二)负责组织开展动物防疫、动物防疫监督和动物疫情的控制扑灭工作。
(三)负责兽医医政、兽药药政、水生野生动物保护、江河渔业增殖等工作。
(四)负责饲料和饲料添加剂的生产、销售和使用的监管工作。
(五)负责畜禽水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监管工作。
(六)负责本行政区域内生猪屠宰行业管理和屠宰活动的监督管理。
(七)负责市防制重大动物疫病指挥部办公室日常工作。
二、机构设置
(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:广东省渔政总队罗定大队、罗定市动物卫生监督所和21个镇(街)畜牧兽医水产站。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:罗定市畜牧兽医渔业局下设畜牧股、兽医股、综合股、渔业股、生猪屠宰监督管理股等5个职能股;罗定市畜牧兽医渔业局及下属单位实有编制人数122人,其中畜牧兽医渔业局事业编制21人、渔政大队行政编制8人、动物卫生监督所和21个镇街畜牧兽医水产站事业编制93人;实有在职统发工资人数24人,其中畜牧兽医渔业局17人、渔政大队7人,实有在职非统发工资人数83人;退休人员128人,其中统发退休17人、非统发退休111人;供养遗属19人,乡镇畜牧兽医水产站未入编(临时工)人员25人。
第二部分 2016年部门预算表
|
表1 |
|||
|
部门预算收支总体情况表 |
|||
|
单位名称: 罗定市畜牧兽医渔业局 |
单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
572 |
一、基本支出 |
572 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
|
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
572 |
本年支出合计 |
572 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
572 |
支出总计 |
572 |
|
注:1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 |
|||
|
表2 |
||
|
部门预算收入总体情况表 |
||
|
单位名称: 罗定市畜牧兽医渔业局 |
单位:万元 |
|
|
收入 |
||
|
项目 |
2016年预算 |
|
|
一、财政拨款 |
572 |
|
|
一般公共预算拨款 |
572 |
|
|
基金预算拨款 |
|
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
|
教育收费 |
|
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
|
三、其他资金 |
|
|
|
事业收入 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
572 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
572 |
|
|
表3 |
||||||
|
部门预算支出总体情况表 |
||||||
|
单位名称: 罗定市畜牧兽医渔业局 |
单位:万元 |
|||||
|
支出 |
||||||
|
项目 |
2016年预算 |
|||||
|
一、基本支出 |
572 |
|||||
|
工资福利支出 |
275 |
|||||
|
一般商品和服务支出 |
184 |
|||||
|
对个人和家庭的补助 |
113 |
|||||
|
其他资本性支出等 |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
二、项目支出 |
|
|||||
|
日常运转类项目 |
|
|||||
|
政府购买服务类项目 |
|
|||||
|
其他类项目 |
|
|||||
|
科技研发类项目 |
|
|||||
|
基本建设类项目 |
|
|||||
|
补助企事业类项目 |
|
|||||
|
信息化运维类项目 |
|
|||||
|
专项业务类项目 |
|
|||||
|
因公出国(境)类项目 |
|
|||||
|
信息系统建设类项目 |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
三、事业单位经营支出 |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
本年支出合计 |
572 |
|||||
|
|
|
|||||
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|||||
|
五、上缴上级支出 |
|
|||||
|
六、结转下年 |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
支出总计 |
572 |
|||||
|
表4 |
||||||
|
财政拨款收支总体情况表 |
||||||
|
单位名称: 罗定市畜牧兽医渔业局 |
|
单位:万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|||
|
一、一般公共预算拨款 |
572 |
一、一般公共预算拨款 |
572 |
|||
|
二、基金预算拨款 |
|
二、基金预算拨款 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
572 |
本年支出合计 |
572 |
|||
|
表5 |
|||
|
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
|||
|
单位名称: 罗定市畜牧兽医渔业局 |
单位:万元 |
||
|
功能科目名称 |
2016年预算 |
||
|
小计 |
其中:基本支出 |
其中:项目支出 |
|
|
合计 |
572 |
572 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
459 |
459 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
113 |
113 |
|
|
|
表6 |
|
|
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) |
||
|
单位名称: 罗定市畜牧兽医渔业局 |
|
单位:万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2016年基本支出预算 |
|
|
合计 |
548 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
275 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
75 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
102 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
32.9 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
12 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
19 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
34.1 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
184 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
6.48 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
25 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.23 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.4 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
2 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
1.44 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
2.88 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
7 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.6 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.48 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1.92 |
|
[50207]因公出国(境)费用 |
[30212]因公出国(境)费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
10 |
|
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
125.57 |
|
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
113 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
2 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
2 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
2 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
1 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
103 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
3 |
|
|
表7 |
|
|
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) |
||
|
单位名称: |
|
单位:万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济分类 |
2016年项目支出预算 |
|
|
合计 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购置 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对事业单位经常性补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
注:1.如该部门无项目支出安排的支出,则本表为空。 |
||
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称: 罗定市畜牧兽医渔业局 |
单位:万元 |
|
项目 |
2016年预算 |
|
行政经费 |
560.08 |
|
“三公”经费 |
11.92 |
|
其中:(一)因公出国(境)支出 |
|
|
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
10 |
|
1.公务用车购置 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
10 |
|
(三)公务接待费支出 |
1.92 |
|
|
|
|
注: |
|
|
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
|
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
|
|
表9 |
|||||
|
2016年政府性基金预算支出情况表 |
|||||
|
单位名称: |
|
|
单位:万元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||||
|
小计 |
其中:基本支出 |
其中:项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
注:1.如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
2016年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称:罗定市畜牧兽医渔业局 |
|
|
单位:万元 |
||||
|
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
572 |
572 |
572 |
|
|
|
|
|
罗定市畜牧兽医渔业局 |
572 |
572 |
572 |
|
|
|
|
|
工资福利性支出 |
275 |
275 |
275 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
184 |
184 |
184 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭补助 |
113 |
113 |
113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|||||||
|
单位名称: |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
罗定市XX局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(项目名称1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(项目名称2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(项目名称3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
(下级单位1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(项目名称1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(项目名称2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(项目名称3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
(下级单位2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.如该部门无项目支出及其他支出安排的支出,则本表为空。 |
|||||||
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算572万元,比上年增加44万元,8.33%,主要原因是财政拨款收入增加;支出预算572万元,比上年增加44万元,8.33%,主要原因是人员变动。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排11.92万元,比上年减少1万元,下降7.74%,主要原因是通过提高办事效率,减少公车使用频率,合理安排出行人员,减少公车使用数量;其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费10万元,与上年减少9.09%;公务接待费1.92万元,与上年持平。
三、机关运行经费安排情况
2016年,本部门机关运行经费安排184万元,比上年减少1万元。其中:办公费6.48万元,印刷费25万元,邮电费1.44万元,差旅费2.88万元,会议费0.6万元,福利费0万元,日常维修费0万元,专业材料及防疫费125.57万元,办公用房水电费2.4万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费10万元,公务接待费1.92万元,培训费0.48万元、手续费0.23万元、工会经费7万元。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:742.47万元。
分布构成情况为:流动资产110.24万元,占资产总额的14.85%;固定资产632.23万元,占资产总额的85.15%。主要实物资产数据情况为:土地及房屋286.43万元、汽车5辆,价值86.94万元、含各乡镇站的办公及防疫检测设备258.86万元。
资产变动情况为:本单位资产总额742.47万元,比上年减少12.76万元,下降1.69%。其中:流动资产110.24万元,比上年减少14.22万元,下降11.43%;固定资产632.23万元,比上年增加1.46万元,增加0.23%。
六、预算绩效信息公开情况。
2016年,罗定市畜牧兽医渔业局暂不进行预算绩效信息公开。
第四部分 名词解释
(一)全口径预算:根据预算法第5条,指将全部政府收支纳入预算,并实行与其性质相适应的管理和监督,使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。
(二)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)上年结转:指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(五)结转下年:指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。